王利明,高雅青,李三喜主编;中天恒会计师事务所编2005 年出版346 页ISBN:7500072880
本书为领导干部理财方面的知识性读物。
李三喜,徐荣才主编2007 年出版341 页ISBN:7509201918
本书提出了对中国企业内部与外部控制,即“中国式全面控制框架”,简称3C框架。包括战略、预算、人员、信息系统等。
高雅青,李三喜编著2003 年出版578 页ISBN:7801693272
本书包括机器设备评估案例分析,房屋建筑物及在建工程评估审计案例分析,土地使用权评估案例分析,无形资产评估案例分析,长期投资评估案例分析,流动资产评估案例分析等内容。...
李三喜编著;中天恒会计师事务所编写2006 年出版263 页ISBN:7801559746
本书是作者的论文集,内容包括:审计理论、税制改革与审计实务、国有资产管理体制改革与审计实务、会计制度改革与审计实务等。
高雅青,李三喜主编2001 年出版360 页ISBN:7800649423
本书介绍了企业所得税税前扣除项目,企业所得税税前弥补亏损,企业财产损失税前扣除,企业合并分立所得税处理等内容。
中天恒管理审计编写组著;高雅青,李三喜丛书主编2015 年出版303 页ISBN:9787509213612
本书阐述了管理审计的内涵,界定了管理审计的范围,探索了管理审计落地实施的路径,以案例分析的形式从操作层面对业务经营管理审计、人力资源管理审计、设备管理审计、新产品开发管理审计、固定资产投资管理审计...
李三喜著2011 年出版238 页ISBN:9787511905086
本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参考。本书以三泰公司的相关实践为案例,对法规的适用范围、...
李三喜,徐荣才编著2008 年出版207 页ISBN:9787505874428
本书从十个方面对国内外内部控制进行了详尽的对比分析。(1)内部控制要素;(2)内部控制目标;(3)内部控制原则;(4)内部控制要素;(5)内部环境;(6)风险评估;(7)控制活动;(8)信息与沟通;(9)内部监督......
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446
本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
李三喜著2011 年出版336 页ISBN:7511905129
本书根据已颁布的18个内控配套指引,分为三类进行研究,即:内部环境类、控制活动类、控制手段类。并根据每一个指引中的具体条款,逐条进行解析,结合案例绘制出具体操作的路线图。本书分上下册,基本涵盖了企业资金.....