第一章 审计总论 1
案例导入 审计的“十三五”规划 1
第一节 审计目标与审计内容 2
第二节 审计工作与审计程序 4
本章小结 10
案例分析 10
实践练习 10
第二章 采购与付款循环审计 13
案例导入 达尔曼财务舞弊案 13
第一节 采购与付款循环概述 14
第二节 采购与付款循环的内部控制与控制测试 15
第三节 采购与付款循环主要账户的实质性审计程序 19
本章小结 27
案例分析 27
实践练习 28
第三章 生产与存货循环审计 33
案例导入 美国法尔莫公司会计报表舞弊案 33
第一节 生产与存货循环概述 34
第二节 生产与存货循环的内部控制与控制测试 36
第三节 生产与存货循环主要账户的实质性审计程序 41
本章小结 52
案例分析 52
实践练习 53
第四章 销售与收款循环审计 58
案例导入 蓝田公司虚假收入案 58
第一节 销售与收款循环概述 58
第二节 销售与收款循环的内部控制与控制测试 62
第三节 销售与收款循环主要项目的实质性审计程序 66
本章小结 75
案例分析 76
实践练习 76
第五章 筹资与投资循环审计 81
案例导入 猴王集团破产案 81
第一节 筹资与投资循环概述 82
第二节 筹资与投资循环的内部控制与控制测试 84
第三节 筹资与投资循环主要项目的实质性审计程序 88
本章小结 99
案例分析 99
实践练习 100
第六章 货币资金审计 104
案例导入 被涂改的支票 104
第一节 货币资金审计概述 105
第二节 货币资金的内部控制与控制测试 105
第三节 货币资金的实质性审计程序 109
本章小结 113
案例分析 113
实践练习 113
第七章 终结审计与审计报告 117
案例导入 终结审计工作中的问题处理 117
第一节 终结审计 118
第二节 审计报告 129
本章小结 140
案例分析 140
实践练习 141
第八章 审计信息化 145
案例导入 计算机舞弊 145
第一节 审计信息化概论 146
第二节 审计数据采集 151
第三节 信息化环境下的内部控制风险评估 153
第四节 审计信息化的发展及现状 167
本章小结 175
实践练习 176
第九章 审计综合实训 178
项目一 初步业务活动与审计工作计划 178
项目二 风险评估 193
项目三 控制测试 193
项目四 审计实质性程序(以供、产、销循环为例) 194
项目五 完成审计工作 277
项目六 出具审计报告 282
参考文献 283