2019 年出版476 页ISBN:9787115514097
本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...
2000 年出版322 页ISBN:7212018309
本书涵括了目前的商业银行业务和金融性公司业务审计两部分内容。主要内容包括:审计证据与审计工作底稿;内部控制制度、资产业务、负债业务、中间业务、金融性公司业务、计算机应用管理等的审计;审计终结与审计...
2007 年出版446 页ISBN:9787802214170
本书介绍了现代内审工作的基本方面,包括工作程序,工作要点,工作准则等,适合广大内审人员使用。
2007 年出版356 页ISBN:9787228110810
随着社会经济和科学技术的迅猛发展,企业越来越关注组织内部的管理问题,激烈的竞争迫使企业向管理要效益,向技术进步要效益,向优化资源配置要效益,向降低成本费用要效益。内部审计作为组织内部管理体系的一个重要...
2008 年出版394 页ISBN:7802216184
本书分析了建设项目审计的范围、审计程序以及审计的技术方法等相关内容,系统架构了建设项目审计理论的框架体系,介绍了建设项目审计,造价审计,招标投标审计,财务审计以及建设项目投资效益审计等。...
2008 年出版104 页ISBN:7806845771
本书内容包括导论、概述、现代沿革导向型内部审计框架的构建、内部控制评估、风险评估与风险管理审计等内容。
2008 年出版156 页ISBN:7802216206
内部审计报告一直是内部审计理论界与实务界研究的重要内容,因为它记录着控制机制的运行过程与运行效果,记录着对受托责任履行情况的评价与建议,既是内部审计师与审计客户联系的纽带,也是控制机制见之于文,践之于...
2005 年出版520 页ISBN:7538273875
本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...
2007 年出版281 页ISBN:7542919504
本书根据中国内部审计协会制订的《内部审计具体准则第9号——内部审计质量控制》、中国银行业监督管理委员会制订的《银行业金融机构内部审计指引》的规定,从理论上形成了农村合作金融机构内部审计质量控制...
2008 年出版187 页ISBN:9787810889209
本书为商业银行审计工作者而编写,讨论了商业银行内部审计的职能和定位、审计重点、审计质量、评审方法、高校后勤、校办企业、基建、招标采购等审计工作。...
2007 年出版344 页ISBN:7811220709
本书对企业内部审计与外部审计趋同的背景、现状与未来趋势的情况进行了研究。